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SisFactu 1.14.0

Publicado el 12/04/2011

Versión 1.14.0

 

+ Nuevo botón Clasificar por Colores en los mantenimientos (rejillas). Este nuevo botón está situado justo a la derecha del botón de Filtros rápidos. Nos permite crear condiciones sobre la tabla y, según estas el color a utilizar para colorear cada registro o campo de la tabla. También nos permite guardar/recuperar/borrar cada combinación de colores internamente en el fichero de Favoritos.

+ La ayuda del programa en formato HTML para ser consulta en instalaciones con Windows Vista y/o Windows 7.

+ Nuevo Listado de Proveedores PRO032_051 (específico para una determinada instalación) utilizando el Comentario Negociación.

+ Nuevo Listado Etiquetas Artículos ETI061_012 (con detalle de Precio + %dtos + Precio Neto)

+ Nuevo Listado Artículos Compuestos ACO033_012 (con detalle de Precio Compra, Venta, Coste fijos, si están configurados).

Nuevas agrupaciones en Informes -> Consumos Compras, Ventas, etc. Ahora puede agrupar por Semana, Día Semana, Semana Factura y Día Semana Factura.

+ Nuevas variables en Utilidades -> SQL (también para acciones especiales TPV):

EJERCICIO o EJER -> 2011

NUMEMPRESA o NUMEM -> 000001

PRIVATEDIR o PRIV -> C:SSCSISFACTUPrivateDir

WORKDIR o WK -> C:SSCSISFACTUPrivateDirAES118

APPPATH -> C:SSCSISFACTU

 

* Se ha actualizado el motor de exportación de listados, documentos en formato Excel, Word, PDF, etc.

De esta forma se ha solucionado el problema que existía al abrir un Excel exportado sobre Windows 7 dando un error de fichero corrupto.

* Rejilla de "Consulta Tarifas Clientes". Se ha añadido el campo "Código Tarifa" para comprobar cual es la tarifa aplicada.

* Configuración Usuarios. Se ha añadido el Privilegio de "Adjuntar Ficheros Binarios" para los ficheros de Clientes, Artículos, Proveedores. Privilegio "Modif/Borrar Traspasado a Central" para Regul. Stock y Pedidos de Clientes.

* Se ha mejorado la opción de "Sugerir Código" en la creación de artículos para ignorar los códigos cuya longitud sea superior a la configurada en ese momento. Ejemplo: configuración actual de 6 dígitos y existencia de códigos antiguos de 10 dígitos.

* En Consumos Ventas, Compras, etc. La agrupación de Cliente o Proveedor mostrará el Nombre Fiscal + Comercial en lugar de mostrar el Nombre Comercial + Fiscal.

* Ahora permitimos entrar Cantidad = 0 en Regularizaciones de Stock, para luego ser tratada por la opción de Diferencia Inventario.

* Facturación Diferida. Hemos añadido la opción de seleccionar Rutas, Rutas de Cobro y Sectores de Cliente para delimitar que clientes se deben facturar.

* Recepción Pedidos Clientes. Si utiliza artículos con Lote, ahora permitimos entrar el Lote Proveedor y Temperatura sobre campos configurados en la rejilla, para la correcta creación del lote del artículo.

* Ahora se imprime en cada listado las opciones (desde/hasta, opciones elegidas, etc) seleccionadas en cada listado.

* Importación Tarifas Proveedor con la opción de NO Cerrar tarifa anterior si la tarifa importada coincide con la actual a nivel de precios y fecha final y, Marcar Tarifa Puntual.

* TPV. Ahora permitimos entrar artículos compuestos pero serán expandidos a nivel 0. Es decir podemos utilizar compuestos como si fuesen una plantilla de artículos a facturar.

* Generación Etiquetas Artículos. Al marcar "Aplic. Tarif. Ofertas" tiene en cuenta la Lista de Tarifas del Cliente seleccionado y, también si quiere generar la etiqueta a precio final neto, en lugar de Precio + %dtos.

* Se ha optimizado la entrada de datos en las Tarifas de cliente. Desde que muestra la tarifa del artículo, Precio neto resultante y Beneficio existía una lentitud según la rapidez del ordenador utilizado.

 

# Algunos listados de documentos no tenían en cuenta la cuarta Base Imponible en la suma de las bases.

# Corregir error al intentar realizar un cambio de código sobre las direcciones de envío de clientes.

# Al navegar con las teclas F6/F7 en la edición de líneas de documentos, si estos eran compuestos no realizaba la suma de las líneas compuestas sobre el Precio Coste y/o Venta del artículo compuesto.

# Permitir arrastrar modelos de Exportación de documentos en Configuración -> Actualizar Documentos.

# Solucionar Importación en formato SCW (desde mantenimientos en general) para evitar la eliminación de dobles comillas en los campos string.

# Corregir Acción Calcular Documento, al editar documentos y utilizar compuestos expandidos.

  

Modificaciones realizadas en la base de datos

 

Diversos ficheros

* Se ha ampliado hasta 150 caracteres el campo Nota o Comentarios de la mayoría de ficheros.

 

Configuración General

+ MgNotaconTarifayCoste ->  Crear Nota con Tarifa y Coste Artículo, para cargar en Preventa MovilGes.

+ MgNotaconComentario -> Crear Nota con Comentario Artículo, para cargar en Preventa MovilGes.

+ MantenerPec053OffLine -> Mantener Pedidos Clientes en cajas Off Line. En próximas versiones se implementará crear Pedidos de clientes en Cajas Off Line y recibirlos en la oficina central.

+ OverwritePec053OffLine -> Sobreescribir Pedidos Clientes al importar de cajas Off Line

+ GuardarPasswVen016Tpv -> Guardar/mantener la contraseña del vendedor en el TPV, al ser pedida por 1ª vez.

BlankWhenZeroDate -> Formatear en blanco la fecha si valor es <nunca>. Afecta a cambio estético en las rejillas.

BlankWhenZeroTime -> Formatear en blanco la hora si valor es 00:00:00'.

BlankWhenZeroFactura -> Formatear en blanco el Número Factura si es cero.

 

Obras Clientes

* Se ha ampliado el Nombre de la obra de 40 a 60 caracteres.

 

Tarifas de Proveedores

+ Tarifa Puntual. Para indicar si una tarifa debe ser excluida del proceso de Cierre de Tarifa Anterior.

 

Tarifas de Clientes

+ Tarifa Puntual. Para indicar si una tarifa debe ser excluida del proceso de Cierre de Tarifa Anterior.

 

Numeración Series

+ Comentario. Añadido campo memo para entrar cualquier comentario extenso a realizar sobre una serie, como indicar el motivo por el cual pueda faltar un número de documento, etc.

 

Clientes

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres.

* Se ha ampliado el Email y Email factura anticipada de 60 a 250 caracteres.

* Se ha ampliado la Web de 60 a 125 caracteres.

 

Artículos

* Se ha ampliado el Nombre Corto de 20 a 40 caracteres.

NoDecCantidadDocumento -> "No Dec. Cantidad" No permitir decimales en Cantidad Documentos, para evitar entrar decimales en el campo de cantidad para determinados artículos que se facturen por piezas en lugar de Kgs.

 

Proveedores

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres.

* Se ha ampliado el Email de 60 a 250 caracteres.

* Se ha ampliado la Web de 60 a 125 caracteres.

ComentarioNegociacion -> Comentario Negociación. Ahora existirán 2 campos de comentario para cada proveedor.

 

Artículos Compuestos

UtilizarPCompra -> Utilizar Precio Compra, para a continuación indicar el precio de compra + %dtos fijos. En este caso se calcula el compuesto a partir de estas condiciones y no los precios de compra del artículo. Utilizado para entrar artículos compuestos en compras en modo plantilla.

UtilizarPCoste -> Utilizar Precio Coste en Venta. El mismo caso que el anterior, pero para el coste utilizado en los compuestos en documentos de venta.

UtilizarPVenta -> Utilizar Precio Venta. El mismo caso que el anterior.

 

Configuración Artículos

+ MostrarSolapaEspecial -> Mostrar Solapa Especial en el mantenimiento de artículos. Utilizado para una determinada instalación.

+ TarifaIgualAlmacen -> Tarifa = Almacén al generar etiquetas por almacén. Igualar número tarifa a número de almacén para generar etiquetas.

+ UtilizarMargenAuto1 -> Utilizar Margen Auto1. Proceso especial utilizado para una determinada instalación.

ConvertirUPCtoEan13 -> Convertir Código de barra UPC (12 dígitos) a EAN13 en el buscador de artículos. De esta forma puede crear los códigos UPC con 13 dígitos (quedan validados) y el lector de código de barras los puede leer con 12 dígitos y convertirlos a 13 dígitos.

AvisarLongitudCodigo -> Avisar si Longitud Codigo <> n. Realizará un aviso si intenta crear un código de artículo de distinta longitud a la indicada.

+ NombreTarifa1..9 -> Nombre Tarifa 1..9. De momento utilizado en la solapa especial de artículos.

 

Regularizacón Stocks

+ TraspasadoACentral -> Traspasado a Central. Para ser utilizado en cajas off-line al mantener los datos, en lugar de ser borrados.

 

Compras

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres. Utilizado en proveedores comodín.

+ TotalBaseImp -> Total Base. Suma de las 4 bases imponibles para ser utilizado en impresión de documentos y/o rejillas.

 

Albaranes/Facturas

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres. Utilizado en clientes comodín.

* Se ha ampliado el Nombre de la obra de 40 a 60 caracteres. Utilizado en obras comodín.

+ TotalBaseImp -> Total Base. Suma de las 4 bases imponibles para ser utilizado en impresión de documentos y/o rejillas.

+ AltaPorFactPeriodica -> Alta por Facturación Periódica. Campo para indicar si se ha creado el documento a partir del nuevo proceso de Facturación Periódica (pendiente de implementar).

 

Trabajos/Facturas

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres. Utilizado en clientes comodín.

* Se ha ampliado el Nombre de la obra de 40 a 60 caracteres. Utilizado en obras comodín.

+ TotalBaseImp -> Total Base. Suma de las 4 bases imponibles para ser utilizado en impresión de documentos y/o rejillas.

+ AltaPorFactPeriodica -> Alta por Facturación Periódica. Campo para indicar si se ha creado el documento a partir del nuevo proceso de Facturación Periódica (pendiente de implementar).

 

Presupuestos

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres. Utilizado en clientes comodín.

* Se ha ampliado el Nombre de la obra de 40 a 60 caracteres. Utilizado en obras comodín.

+ TotalBaseImp -> Total Base. Suma de las 4 bases imponibles para ser utilizado en impresión de documentos y/o rejillas.

 

Pedidos Clientes

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres. Utilizado en clientes comodín.

* Se ha ampliado el Nombre de la obra de 40 a 60 caracteres. Utilizado en obras comodín.

+ TotalBaseImp -> Total Base. Suma de las 4 bases imponibles para ser utilizado en impresión de documentos y/o rejillas.

ImprimirSoloPendiente -> Imprimir Sólo Pendiente. Ahora puede indicar imprimir sólo los artículos pendientes de servir

+ Proveedor. Para indicar el número de proveedor sobre un pedido de cliente.

+ TraspasadoACentral -> Traspasado a Central. Para ser utilizado en cajas off-line al mantener los datos, en lugar de ser borrados.

 

Pedidos Proveedor

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres. Utilizado en clientes comodín.

* Se ha ampliado el Nombre de la obra de 40 a 60 caracteres. Utilizado en obras comodín.

+ TotalBaseImp -> Total Base. Suma de las 4 bases imponibles para ser utilizado en impresión de documentos y/o rejillas.

ImprimirSoloPendiente -> Imprimir Sólo Pendiente. Ahora puede indicar imprimir sólo los artículos pendientes de servir.

 

Agencias

* Se ha ampliado el Teléfono y Móvil de 30 a 80 caracteres.

 

Etiquetas Artículos

* Se ha ampliado el Nombre Corto de 20 a 40 caracteres.

+ Se ha añadido los campos de Dto1, Dto2, Dto3, DtoImp y PrecioNeto/PvpNeto para ser utilizados cuando necesite imprimir etiquetas con un Precio base + %dtos y el precio final.

+ CodigoTar028 -> Código Tarifa de Cliente. Para comprobar o utilizar a partir de que tarifa (código interno) se ha creado la etiqueta.

+ TipoTarifa -> Tipo Tarifa Cliente a partir de la cual se ha creado la etiqueta.

 

Configuración Compras

+ PermitirArticulosSinTap021 -> Permitir Artículos Sin Tarifa Proveedor. Verificación que permite sólo entrar artículos que tengan Tarifas de proveedor configuradas.

 

Configuración Albaranes/Facturas

+ BorrarDetalleAlCrearPTC073 -> Borrar detalle al crear Pendiente servir cliente. Ahora se puede borrar de forma automática las líneas de artículos que haya enviado al Pendiente de servir de cliente.

 

Configuración Pase a Contabilidad

* Se ha ampliado el campo que permite indicar el nombre de fichero de pase de 40 a 256 caracteres.

 

Configuración Cajas TPV

+  Activa. Ahora puede indicar si alguna caja no está activa para evitar su aparición en el proceso de Apertura o Recepción Cierres.

+ DsMostrarSoloTotales -> Display, Mostrar sólo totales. En instalaciones con Escritorio Remoto, para sólo enviar los totales (no enviar cada detalle) al display físico, conectado normalmente en un puerto serie. Se mejora la velocidad de utilización del TPV.

+ TkLineaComent1..3 -> Comentario Ticket 1. 3 Campos para indicar un comentario que será utilizado a la hora de imprimir el ticket.

Los modelos de ticket existentes se deberán de modificar para soportar esta nueva opción.

+ EnviarCierreSinMovimientos -> Enviar Cierre sin Movimientos. Opción que permite indicar si debe generar un Cierre forzado aunque no existan movimientos de venta u otros a enviar, desde la caja off-line.

+ FidelizaHabilitado -> Fideliza, Habilitado. Pendiente de implementar.

+ FidelizaDriver -> Fideliza, Controlador. Pendiente de implementar.

+ PasaPagoHabilitado -> Pasarela Pago, Habilitado. Pendiente de implementar.

+ PasaPagoDriver -> Pasarela Pago, Controlador. Pendiente de implementar.

 

Acciones Especiales envío Apertura cajas Off-line

+ Se han añadido 4 campos (CMDBeforeSQLFicheros, CMDAfterSQLFicheros, CMDBeforeSQLTpvOffLine, CMDAfterSQLTpvOffLine) para indicar los comandos a ejecutar antes/después de preparar la SQL a enviar y la SQL al recibir la acción especial. De esta forma podemos enviar cualquier tabla o información adicional a las cajas off-line.

 

Blobs Clientes

+ Nuevo Fichero Blob para Adjuntar Ficheros para cada Cliente.

 

Blobs Artículos

+ Nuevo Fichero Blob para Adjuntar Ficheros para cada Artículo.

 

Blobs Proveedores

+ Nuevo Fichero Blob para Adjuntar Ficheros para cada Proveedor.

 

Numerador Envío Cierres Cajas Off-line

+ Nuevo Fichero que se alimenta por el cierre de Cajas Off-line y se envía a la oficina central, asignado un número correlativo, más información adicional del cierre. Este fichero se recoge en la oficina y de esta forma puede consultar si existe algún cierre pendiente de recoger/procesar desde Configuración de TPV -> Fichero -> Comprobar Numeración.

 

Facturación Periódica

+ Nuevo Fichero (pendiente de implementar) que permitirá configuración facturaciones periódicas por cliente a partir de plantillas.

Estas plantillas realmente serán presupuestos creados con una serie específica para tal efecto.